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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1110 157,92 157,92
1.00 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1095 157,92 157,92
1.00 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1065 157,92 157,92
1.00 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1129 157,92 157,92
1.00 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1013 157,92 157,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1110 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1095 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1065 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1129 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1013 789,60
12/01/2024 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1110 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1095 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1065 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1129 ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1013 789,60
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024 OI SA - 267 157,92
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024 OI SA - 267 157,92
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024 OI SA - 267 157,92
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024 OI SA - 267 157,92
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024 OI SA - 267 157,92
TOTAL 789,60 789,60 789,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.