Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RECH TRATORES E PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
DISCO PAPER FREIO 120G120 MOTONIVELADORA 120K |
79,00 |
3.160,00 |
2.00 |
CORRENTE RC 140/1 IMPUN MOTONIVELADORA 120K |
1.270,00 |
2.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
DISCO PAPER FREIO 120G120 MOTONIVELADORA 120K CORRENTE RC 140/1 IMPUN MOTONIVELADORA 120K |
5.700,00 |
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18/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/29803; |
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5.700,00 |
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27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2024
RECH TRATORES E PEÇAS - 7789 |
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5.700,00 |
TOTAL |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.