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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1346 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MODULO VIDRO ELETRICO AZV-2B15 MONTANA 220,00 220,00
1.00 LAMPADA H7 AZV-2B15 MONTANA 50,00 50,00
2.00 LAMPADA 1034 AZV-2B15 MONTANA 9,00 18,00
1.00 RELE AUXILIAR AZV-2B15 MONTANA 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 MODULO VIDRO ELETRICO AZV-2B15 MONTANA LAMPADA H7 AZV-2B15 MONTANA LAMPADA 1034 AZV-2B15 MONTANA RELE AUXILIAR AZV-2B15 MONTANA 333,00
18/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52049908; 333,00
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 333,00
TOTAL 333,00 333,00 333,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.