Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERLEI MARIA SATTLER MORIGI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1391 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE VIAGEM A ARVOREZINHA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DIA 18/03- CONSELHEIRA TUTELAR |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
REFERENTE VIAGEM A ARVOREZINHA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DIA 18/03- CONSELHEIRA TUTELAR |
50,00 |
|
|
18/03/2024 |
REFERENTE VIAGEM A ARVOREZINHA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DIA 18/03- CONSELHEIRA TUTELAR
|
|
50,00 |
|
02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2024
SERLEI MARIA SATTLER MORIGI - 7386 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.