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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1393 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 16/03 11,68 11,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 16/03 11,68
25/03/2024 REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 16/03 11,68
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 TELEFONICA BRASIL SA - 3889 11,68
TOTAL 11,68 11,68 11,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.