Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
CABO PP 2X1,50MM |
6,80 |
81,60 |
3.00 |
TOMADAS TRAMONTINA |
9,90 |
29,70 |
1.00 |
CAIXA TRAMONTINA |
9,90 |
9,90 |
1.00 |
PLUG 10A MACHO |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
PLUG 10A FEMEA |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
LAMPADA LED 50W |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
SUPORTE PLAFONIER BOCAL PORCELANA |
9,50 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
CABO PP 2X1,50MM TOMADAS TRAMONTINA CAIXA TRAMONTINA PLUG 10A MACHO PLUG 10A FEMEA LAMPADA LED 50W SUPORTE PLAFONIER BOCAL PORCELANA |
200,70 |
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18/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52147814; |
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200,70 |
|
02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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200,70 |
TOTAL |
200,70 |
200,70 |
200,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.