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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1408 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CABO PP 2X1,50MM 6,80 81,60
3.00 TOMADAS TRAMONTINA 9,90 29,70
1.00 CAIXA TRAMONTINA 9,90 9,90
1.00 PLUG 10A MACHO 7,00 7,00
1.00 PLUG 10A FEMEA 8,00 8,00
1.00 LAMPADA LED 50W 55,00 55,00
1.00 SUPORTE PLAFONIER BOCAL PORCELANA 9,50 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 CABO PP 2X1,50MM TOMADAS TRAMONTINA CAIXA TRAMONTINA PLUG 10A MACHO PLUG 10A FEMEA LAMPADA LED 50W SUPORTE PLAFONIER BOCAL PORCELANA 200,70
18/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52147814; 200,70
02/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2024 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 200,70
TOTAL 200,70 200,70 200,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.