Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF |
65.332,75 |
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| 12/01/2024 |
FERIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES |
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65.332,75 |
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| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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886,12 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.230,35 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.990,77 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.979,28 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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4.112,19 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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4.817,45 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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5.856,72 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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9.089,50 |
| 17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.370,37 |
| TOTAL |
65.332,75 |
65.332,75 |
65.332,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |