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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE INTRANET 200MPS CENTTRO ADM DE 01/03/24 A 29/03/24 1.228,00 1.228,00
1.00 REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/03/24 A 30/03/24 614,00 614,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 REFERENTE INTRANET 200MPS CENTTRO ADM DE 01/03/24 A 29/03/24 REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/03/24 A 30/03/24 1.842,00
26/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº U1/23362; 1.842,00
02/04/2024 Pagamento de Empenho 1478/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.842,00
TOTAL 1.842,00 1.842,00 1.842,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.