Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET CRAS 01/03/24 A 30/03/24 |
122,80 |
122,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET CRAS 01/03/24 A 30/03/24 |
122,80 |
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26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1U/23362; |
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122,80 |
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02/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,80 |
TOTAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.