Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1679 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO E LIMPEZA APARELHO |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
TROCA DO SENSOR AR CONDICIONADO |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO E LIMPEZA APARELHO TROCA DO SENSOR AR CONDICIONADO |
290,00 |
|
|
27/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52302022; |
|
290,00 |
|
02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.