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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JG FAROLETE- PATROLA CATERPILLAR - JG FAROLETE- PTROLA CATERPILLAR 280,00 280,00
1.00 FILTRO DE CABINE AR COND- PATROLA CATERPILLAR 180,00 180,00
3.00 PALHETAS- PATROLA CATERPILLAR 40,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 JG FAROLETE- PATROLA CATERPILLAR - JG FAROLETE- PTROLA CATERPILLAR FILTRO DE CABINE AR COND- PATROLA CATERPILLAR PALHETAS- PATROLA CATERPILLAR 580,00
05/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52412014; 580,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 1712/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.