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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JE SOM E LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1769 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2795.00 ORNAMENTACAO, SONORIZACAO E ILUMINACAO CENICA NO COQUETEL DAS SOBERANAS 1,00 2.795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 ORNAMENTACAO, SONORIZACAO E ILUMINACAO CENICA NO COQUETEL DAS SOBERANAS 2.795,00
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/383; 2.795,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2024 JE SOM E LUZ - 7769 2.795,00
TOTAL 2.795,00 2.795,00 2.795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.