CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 MARÇO /2024
5,74
14.504,98
2679.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 MARÇO /2024
5,74
15.377,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 MARÇO /2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 MARÇO /2024
29.882,44
09/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/161;
29.882,44
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2024
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
28.298,67
22/04/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1815/2024
597,65
22/04/2024
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1815/2024
986,12
TOTAL
29.882,44
29.882,44
29.882,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.