Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias abril |
8.715,31 |
|
|
| 27/03/2024 |
REF FOLHA FERIAS MES 04/2023 |
|
8.715,31 |
|
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
125,96 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
164,88 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
525,89 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
525,89 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
532,05 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
908,06 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
1.073,52 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.859,06 |
| TOTAL |
8.715,31 |
8.715,31 |
8.715,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |