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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA I3 PERSONALIZADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1954 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CADERNO 1 MATÉRIA CAPA DURA 35,00 1.050,00
1.00 ADESIVO DIGITAIS P/ VEICULOS 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 CADERNO 1 MATÉRIA CAPA DURA ADESIVO DIGITAIS P/ VEICULOS 1.060,00
16/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52555570; 1.060,00
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2024 LOJA I3 PERSONALIZADOS - 7501 1.060,00
TOTAL 1.060,00 1.060,00 1.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.