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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1961 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H7 24V MMJ-8F45 CAMINHAO 90,00 90,00
4.00 LAMPADA 1141 MMJ-8F45 CAMINHAO 10,00 40,00
4.00 LAMPADA 67 MMJ-8F45 CAMINHAO 10,00 40,00
1.00 FILTRO SECADOR RETRO RANDON 180,00 180,00
1.00 VALVULA EXPANSAO RETRO RANDON 230,00 230,00
1.00 RETRO RANDON PRESSOSTATO 170,00 170,00
1.00 FLASCH RETRO RANDON 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 LAMPADA H7 24V MMJ-8F45 CAMINHAO LAMPADA 1141 MMJ-8F45 CAMINHAO LAMPADA 67 MMJ-8F45 CAMINHAO FILTRO SECADOR RETRO RANDON VALVULA EXPANSAO RETRO RANDON RETRO RANDON PRESSOSTATO FLASCH RETRO RANDON 1.350,00
16/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52678871; 1.350,00
23/04/2024 Pagamento de Empenho 1961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.