Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2006 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS |
5,80 |
116,00 |
2.00 |
Copos Descartáveis com 100 unid.
Finalidade: Encontro dos Alunos para a Implantação das Cooperativas Escolares - 12/04/2024 |
11,70 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
REFRIGERANTE 2 LITROS Copos Descartáveis com 100 unid.
Finalidade: Encontro dos Alunos para a Implantação das Cooperativas Escolares - 12/04/2024 |
139,40 |
|
|
16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52671565; |
|
139,40 |
|
24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
139,40 |
TOTAL |
139,40 |
139,40 |
139,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.