Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2011 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SINALEIRA LATERAL IVT-1535 MICRO |
60,00 |
120,00 |
6.00 |
LAMPADA 1034 IVT-1535 MICRO - LAMPADA IVT-1535 MICRO 1034 |
8,00 |
48,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO - RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
SINALEIRA LATERAL IVT-1535 MICRO LAMPADA 1034 IVT-1535 MICRO - LAMPADA IVT-1535 MICRO 1034 RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO - RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO |
213,00 |
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16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52562585; |
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213,00 |
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24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,00 |
TOTAL |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.