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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2011 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SINALEIRA LATERAL IVT-1535 MICRO 60,00 120,00
6.00 LAMPADA 1034 IVT-1535 MICRO - LAMPADA IVT-1535 MICRO 1034 8,00 48,00
1.00 RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO - RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 SINALEIRA LATERAL IVT-1535 MICRO LAMPADA 1034 IVT-1535 MICRO - LAMPADA IVT-1535 MICRO 1034 RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO - RELE AUXILIAR IVT-1535 MICRO 213,00
16/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52562585; 213,00
24/04/2024 Pagamento de Empenho 2011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 213,00
TOTAL 213,00 213,00 213,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.