Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2020 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA |
39,00 |
39,00 |
2.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA |
28,60 |
57,20 |
1.00 |
TORNEIRA COZINHA B. MOVEL PAREDE 1160 C24 |
159,90 |
159,90 |
1.00 |
TINTA SPRAY 400ML AZUL ESCURO |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA ASSENTO SANITARIO ALUMASA TORNEIRA COZINHA B. MOVEL PAREDE 1160 C24 TINTA SPRAY 400ML AZUL ESCURO |
279,10 |
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19/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2118; |
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279,10 |
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30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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279,10 |
TOTAL |
279,10 |
279,10 |
279,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.