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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2020 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA 39,00 39,00
2.00 ASSENTO SANITARIO ALUMASA 28,60 57,20
1.00 TORNEIRA COZINHA B. MOVEL PAREDE 1160 C24 159,90 159,90
1.00 TINTA SPRAY 400ML AZUL ESCURO 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA ASSENTO SANITARIO ALUMASA TORNEIRA COZINHA B. MOVEL PAREDE 1160 C24 TINTA SPRAY 400ML AZUL ESCURO 279,10
19/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/2118; 279,10
30/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 279,10
TOTAL 279,10 279,10 279,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.