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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2065 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 BASE RELE GIRATORIO EXATRON 21,00 525,00
20.00 ADAPTADOR PORCELANA E40E27 11,90 238,00
40.00 LAMPADA LED 50W BULBO 37,00 1.480,00
27.00 RELE FOTOELETRICO RETARDO 26,00 702,00
100.00 CABINHO FLEXIVEL 1,50MM - CABINHO FLEXIVEL 1,50MM 1,90 190,00
100.00 CABINHO FLEXIVEL 2,50MM 2,90 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 BASE RELE GIRATORIO EXATRON ADAPTADOR PORCELANA E40E27 LAMPADA LED 50W BULBO RELE FOTOELETRICO RETARDO CABINHO FLEXIVEL 1,50MM - CABINHO FLEXIVEL 1,50MM CABINHO FLEXIVEL 2,50MM 3.425,00
24/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52564062; 3.425,00
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2024 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 3.425,00
TOTAL 3.425,00 3.425,00 3.425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.