Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2065 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
BASE RELE GIRATORIO EXATRON |
21,00 |
525,00 |
20.00 |
ADAPTADOR PORCELANA E40E27 |
11,90 |
238,00 |
40.00 |
LAMPADA LED 50W BULBO |
37,00 |
1.480,00 |
27.00 |
RELE FOTOELETRICO RETARDO |
26,00 |
702,00 |
100.00 |
CABINHO FLEXIVEL 1,50MM - CABINHO FLEXIVEL 1,50MM |
1,90 |
190,00 |
100.00 |
CABINHO FLEXIVEL 2,50MM |
2,90 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
BASE RELE GIRATORIO EXATRON ADAPTADOR PORCELANA E40E27 LAMPADA LED 50W BULBO RELE FOTOELETRICO RETARDO CABINHO FLEXIVEL 1,50MM - CABINHO FLEXIVEL 1,50MM CABINHO FLEXIVEL 2,50MM |
3.425,00 |
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24/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52564062; |
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3.425,00 |
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07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 |
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3.425,00 |
TOTAL |
3.425,00 |
3.425,00 |
3.425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.