Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2066 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SELAGEM IQC-7419 ONIBUS |
83,49 |
83,49 |
1.00 |
TARIFA DE ENSAIO IQC-7419 ONIBUS |
147,00 |
147,00 |
1.00 |
CALIBRACAO IQC-7419 ONIBUS |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
ATUALIZACAO IQC-7419 ONIBUS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
SELAGEM IQC-7419 ONIBUS TARIFA DE ENSAIO IQC-7419 ONIBUS CALIBRACAO IQC-7419 ONIBUS ATUALIZACAO IQC-7419 ONIBUS |
830,49 |
|
|
24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2024136; |
|
830,49 |
|
08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2024
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - 2796 |
|
|
830,49 |
TOTAL |
830,49 |
830,49 |
830,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.