Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2068 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARMARIO EM MDF 18MM COR BRANCO TXT, PUXADOR ALÇA METAL, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR |
3.950,00 |
3.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
ARMARIO EM MDF 18MM COR BRANCO TXT, PUXADOR ALÇA METAL, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR |
3.950,00 |
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25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52801364; |
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3.950,00 |
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30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2024
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA - 2643 |
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3.950,00 |
TOTAL |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.