Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JAIRO ORTIZ DA COSTA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2098 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTO DE 01 PERNOITE A MAIS REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/04 E 25/04 COM 1 PERNOITE E 29/04 A 30/04 COM 1 PERNOITE PARA CURSO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
COMPLEMENTO DE 01 PERNOITE A MAIS REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/04 E 25/04 COM 1 PERNOITE E 29/04 A 30/04 COM 1 PERNOITE PARA CURSO |
200,00 |
|
|
30/04/2024 |
COMPLEMENTO DE 01 PERNOITE A MAIS REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/04 E 25/04 COM 1 PERNOITE E 29/04 A 30/04 COM 1 PERNOITE PARA CURSO
|
|
200,00 |
|
07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.