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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 217 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BUCHA PLÁSTICA 10MM - BUCHA PLÁSTICA 10MM 0,10 1,00
10.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X50MM 0,50 5,00
1.00 ARAME GALVANIZADO 14 - 1KG 25,00 25,00
12.00 TELA SOLDADA 1M ALTURA FIO 2,3MM 21,90 262,80
1.00 BROCA AÇO 8MM IRVIN Finalidade: GINASIO DE ESPORTES 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 BUCHA PLÁSTICA 10MM - BUCHA PLÁSTICA 10MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X50MM ARAME GALVANIZADO 14 - 1KG TELA SOLDADA 1M ALTURA FIO 2,3MM BROCA AÇO 8MM IRVIN Finalidade: GINASIO DE ESPORTES 313,70
19/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/2029; 313,70
26/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 313,70
TOTAL 313,70 313,70 313,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.