Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA ABRIL |
0,00 |
1.518,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA ABRIL |
1.518,85 |
|
|
23/04/2024 |
Vencimentos e Subsídios ref abril/2024 |
|
1.518,85 |
|
24/05/2024 |
( OBS MES MAIO FOI REAJUSTADO A GUIA DEPOIS DE TER GERADO A FOLHA DE ABRIL , DEVIDO ISSO FOI ESTORNADO PARTES DOS EMPENHOS) |
|
-1.518,85 |
|
24/05/2024 |
( OBS MES MAIO FOI REAJUSTADO A GUIA DEPOIS DE TER GERADO A FOLHA DE ABRIL , DEVIDO ISSO FOI ESTORNADO PARTES DOS EMPENHOS) |
-1.518,85 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.