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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2282 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 04/24 VENC 10/05/2024 537,86 537,86
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 04/24 VENC 10/05/2024 76,05 76,05
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 04/24 VENC 10/05/2024 161,71 161,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 04/24 VENC 10/05/2024 775,62
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1159046; 0/1160915; 0/115996; 775,62
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 537,86
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 76,05
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 161,71
TOTAL 775,62 775,62 775,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.