Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2296 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
REPAROS CALÇAMENETO RUA FREDERICO CONRRADO HENN |
22,00 |
286,00 |
28.00 |
REPAROS CALÇAMENTO AV. WILLIBALDO KOENIG |
22,00 |
616,00 |
15.00 |
REFORMA CALÇAMENTO RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES |
22,00 |
330,00 |
54.00 |
LEVANTAMENTO QUEBRA MOLAS RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES |
22,00 |
1.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
REPAROS CALÇAMENETO RUA FREDERICO CONRRADO HENN REPAROS CALÇAMENTO AV. WILLIBALDO KOENIG REFORMA CALÇAMENTO RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES LEVANTAMENTO QUEBRA MOLAS RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES |
2.420,00 |
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29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/6; |
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2.420,00 |
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03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024
JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 - 7266 |
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2.420,00 |
TOTAL |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.