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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/24 2.693,41 2.693,41
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF DEZEMBRO/2023 VENC 18/02/24 90,38 90,38
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/2023 46,98 46,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF DEZEMBRO/2023 VENC 18/02/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/2023 2.830,77
19/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/62569438; 0/60821526; 0/62241892; 2.830,77
26/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 2.693,41
26/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 90,38
26/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 46,98
TOTAL 2.830,77 2.830,77 2.830,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.