Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2345 |
Data de lançamento: |
27/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS abril/24 |
2.826,45 |
2.826,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2024 |
PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS abril/24 |
2.826,45 |
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30/04/2024 |
Conforme Recibo Nº 3650; |
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2.826,45 |
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20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2024
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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2.826,45 |
29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2024
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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2.826,45 |
29/05/2024 |
TED DEVOLVIDA |
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-2.826,45 |
TOTAL |
2.826,45 |
2.826,45 |
2.826,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.