Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
119.75 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
5,99 |
717,30 |
45.70 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,09 |
278,33 |
70.25 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,19 |
434,84 |
1.00 |
AUTOIMPACT PALHETA PA 18 FIAT TORO |
39,99 |
39,99 |
1.00 |
AUTOIMPACT PALHETA PA 24 FIAT TORO |
39,99 |
39,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO AUTOIMPACT PALHETA PA 18 FIAT TORO AUTOIMPACT PALHETA PA 24 FIAT TORO |
1.510,45 |
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13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2779; |
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1.510,45 |
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20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.510,45 |
TOTAL |
1.510,45 |
1.510,45 |
1.510,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.