Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2400 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2926.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 ABRIL/20244 |
5,74 |
16.795,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 ABRIL/20244 |
16.795,24 |
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20/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 166; |
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16.795,24 |
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20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2024
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 |
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14.961,41 |
20/05/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2400/2024 |
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1.141,82 |
20/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2400/2024 |
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692,01 |
TOTAL |
16.795,24 |
16.795,24 |
16.795,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
20/05/2024 |
1.141,82 |
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Lançada |
ISS |
20/05/2024 |
692,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.833,83 |
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