Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMOSTATO ROTATIVO RETRO RANDON - TERMOSTATO ROTAIVO |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
BOTAO 3 VELOCIDADES RETRO RANDON - BOTAO 3 VELOCIDADES RETRO RANDON |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
RESITENCIA TERMICA RETRO RANDON - RESITENCIA TERMICA RETRO RANDON |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
TERMOSTATO ROTATIVO RETRO RANDON - TERMOSTATO ROTAIVO BOTAO 3 VELOCIDADES RETRO RANDON - BOTAO 3 VELOCIDADES RETRO RANDON RESITENCIA TERMICA RETRO RANDON - RESITENCIA TERMICA RETRO RANDON |
480,00 |
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13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52386; |
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480,00 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.