Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JARDEL MORAES SOUZA |
Número do empenho: | 2475 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
8.00 | BROCOLIS - 1ª QUALIDADE, COLORAÇÃO VERDE, TENRO, FRESCO. NÃO DEVERÁ ESTAR AMARELADO OU MURCHO. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO. | 6,50 | 52,00 |
11.00 | CENOURA FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERÃO TER COR ACENTUADA, SEM MANCHAS, BROTOS, NÃO DEVEM ESTAR MURCHAS | 6,50 | 71,50 |
13.00 | BETERRABA FRESCA, SÃ, LIMPAS, LIVRE DE UMIDADE ANORMAL. DEVERÃO TER COLORAÇÃO ACENTUADA, SEM MANCHAS, BROTOS E SEM A PRESENÇA DE MOFOS, NÃO DEVE ESTAR MURCHA. | 5,50 | 71,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/04/2024 | BROCOLIS - 1ª QUALIDADE, COLORAÇÃO VERDE, TENRO, FRESCO. NÃO DEVERÁ ESTAR AMARELADO OU MURCHO. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO. CENOURA FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERÃO TER COR ACENTUADA, SEM MANCHAS, BROTOS, NÃO DEVEM ESTAR MURCHAS BETERRABA FRESCA, SÃ, LIMPAS, LIVRE DE UMIDADE ANORMAL. DEVERÃO TER COLORAÇÃO ACENTUADA, SEM MANCHAS, BROTOS E SEM A PRESENÇA DE MOFOS, NÃO DEVE ESTAR MURCHA. | 195,00 | ||
30/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 189/552167; | 195,00 | ||
24/05/2024 | Pagamento de Empenho 2475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,00 | ||
TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |