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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2517 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO TUBULAR 6S6AS-1010BO 192,00 192,00
6.00 PASTILHA GARFO ENGATE 6S6AS 140,00 840,00
1.00 GARFO RÉ 578,00 578,00
1.00 OLEO SAE 15W40 EXTRA TURBO 399,00 399,00
1.00 COLA DE SILICONE 52,00 52,00
1.00 CINTA PLASTICA 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 ROLAMENTO TUBULAR 6S6AS-1010BO PASTILHA GARFO ENGATE 6S6AS GARFO RÉ OLEO SAE 15W40 EXTRA TURBO COLA DE SILICONE CINTA PLASTICA 2.067,00
13/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1316; 2.067,00
21/05/2024 Pagamento de Empenho 2517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.067,00
TOTAL 2.067,00 2.067,00 2.067,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.