Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO TUBULAR 6S6AS-1010BO |
192,00 |
192,00 |
6.00 |
PASTILHA GARFO ENGATE 6S6AS |
140,00 |
840,00 |
1.00 |
GARFO RÉ |
578,00 |
578,00 |
1.00 |
OLEO SAE 15W40 EXTRA TURBO |
399,00 |
399,00 |
1.00 |
COLA DE SILICONE |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
CINTA PLASTICA |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
ROLAMENTO TUBULAR 6S6AS-1010BO PASTILHA GARFO ENGATE 6S6AS GARFO RÉ OLEO SAE 15W40 EXTRA TURBO COLA DE SILICONE CINTA PLASTICA |
2.067,00 |
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13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1316; |
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2.067,00 |
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21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.067,00 |
TOTAL |
2.067,00 |
2.067,00 |
2.067,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.