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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2555 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA SPRAY 400ML AZUL CLARO 23,00 23,00
1.00 TINTA SPARY 400ML AZUL ESCURO 23,00 23,00
1.00 LAMPADA LED BULBO 15W CRISTAL LUX 13,00 13,00
1.00 LAMPADA LED BULBO 20W LUMANTI 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 TINTA SPRAY 400ML AZUL CLARO TINTA SPARY 400ML AZUL ESCURO LAMPADA LED BULBO 15W CRISTAL LUX LAMPADA LED BULBO 20W LUMANTI 71,00
20/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/2139; 71,00
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 71,00
TOTAL 71,00 71,00 71,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.