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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2556 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 ESP15 SOPRANO 74,00 74,00
2.00 LUVA BANHADA PU WK29 GG WORKER - LUVA BANHADA PU WK29 XG SANRO 13,50 27,00
0.70 CANO ESGOTO 75MM 13,00 9,10
1.00 LIMA MOTOSERRA MED 8X3/16" NICHOLSON 9,90 9,90
1.00 GRAMPO CERCA 19X11 KG GERDAU 26,00 26,00
1.00 FERRO 6,3MM 12MT 29,95 29,95
2.00 LUVA BANHADA PU WK29 GG WORKER 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 ESP15 SOPRANO LUVA BANHADA PU WK29 GG WORKER - LUVA BANHADA PU WK29 XG SANRO CANO ESGOTO 75MM LIMA MOTOSERRA MED 8X3/16" NICHOLSON GRAMPO CERCA 19X11 KG GERDAU FERRO 6,3MM 12MT LUVA BANHADA PU WK29 GG WORKER 189,95
13/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/2140; 189,95
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 189,95
TOTAL 189,95 189,95 189,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.