Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SOQUETE - ONIBUS 02 MICRO |
20,00 |
40,00 |
3.00 |
LAMPADA 1034 |
8,00 |
24,00 |
5.00 |
LAMPADA 67 |
8,00 |
40,00 |
3.00 |
SOQUETE SIMPLES |
15,00 |
45,00 |
1.00 |
BUZINA 24V |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
BOTÃO DE BUZINA |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR |
55,00 |
55,00 |
4.00 |
LAMPADA 1034 - ONIBUS 01 MICRO |
8,00 |
32,00 |
4.00 |
SOQUETE DUPLO |
20,00 |
80,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
LAMPADA H1 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2024 |
SOQUETE - ONIBUS 02 MICRO LAMPADA 1034 LAMPADA 67 SOQUETE SIMPLES BUZINA 24V BOTÃO DE BUZINA RELE AUXILIAR LAMPADA 1034 - ONIBUS 01 MICRO SOQUETE DUPLO RELE AUXILIAR LAMPADA H1 |
531,00 |
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19/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51128779; 890/51128644; |
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531,00 |
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26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
531,00 |
TOTAL |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.