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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 256 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SOQUETE - ONIBUS 02 MICRO 20,00 40,00
3.00 LAMPADA 1034 8,00 24,00
5.00 LAMPADA 67 8,00 40,00
3.00 SOQUETE SIMPLES 15,00 45,00
1.00 BUZINA 24V 90,00 90,00
1.00 BOTÃO DE BUZINA 30,00 30,00
1.00 RELE AUXILIAR 55,00 55,00
4.00 LAMPADA 1034 - ONIBUS 01 MICRO 8,00 32,00
4.00 SOQUETE DUPLO 20,00 80,00
1.00 RELE AUXILIAR 55,00 55,00
1.00 LAMPADA H1 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 SOQUETE - ONIBUS 02 MICRO LAMPADA 1034 LAMPADA 67 SOQUETE SIMPLES BUZINA 24V BOTÃO DE BUZINA RELE AUXILIAR LAMPADA 1034 - ONIBUS 01 MICRO SOQUETE DUPLO RELE AUXILIAR LAMPADA H1 531,00
19/01/2024 Conforme DANFE Nº 890/51128779; 890/51128644; 531,00
26/01/2024 Pagamento de Empenho 256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 531,00
TOTAL 531,00 531,00 531,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.