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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2582 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H7 JBC-2H72 VAN DUCATO 50,00 50,00
1.00 JOGO DE PALHETA JBC-2H72 VAN DUCATO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 LAMPADA H7 JBC-2H72 VAN DUCATO JOGO DE PALHETA JBC-2H72 VAN DUCATO 200,00
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/55054776; 890/55054339; 200,00
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2024 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 200,00
28/06/2024 TED DEVOLVIDO -200,00
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2024 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.