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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2608 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TERMINAL DE BATERIA IMX-0137 MICRO 20,00 40,00
1.00 PONTEIRA IMX-0137 MICRO 20,00 20,00
2.50 CABO DE BATERIA IMX-0137 MICRO 100,00 250,00
1.00 LAMPADA H4 IPT-6J40 ECOSPORT 40,00 40,00
2.00 FAROLETE IPT-6J40 ECOSPORT 160,00 320,00
2.00 LAMPADA H3 IPT-6J40 ECOSPORT 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 TERMINAL DE BATERIA IMX-0137 MICRO PONTEIRA IMX-0137 MICRO CABO DE BATERIA IMX-0137 MICRO LAMPADA H4 IPT-6J40 ECOSPORT FAROLETE IPT-6J40 ECOSPORT LAMPADA H3 IPT-6J40 ECOSPORT 730,00
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/55053787; 890/55054515; 730,00
13/06/2024 Pagamento de Empenho 2608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.