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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 GUIA DE XCMG DESLIZAMENTO DA LAMINA 295,00 1.180,00
2.00 COXIM XCMG MENOR CABINE 190,00 380,00
2.00 COXIM MENOR DA CABINE XCMG 141,21 282,42
2.00 PARAF. XCMG COXIM DIANT CABINE 32,00 64,00
2.00 PORCA SEXT. 16MM TRAVANTE 14,95 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 GUIA DE XCMG DESLIZAMENTO DA LAMINA COXIM XCMG MENOR CABINE COXIM MENOR DA CABINE XCMG PARAF. XCMG COXIM DIANT CABINE PORCA SEXT. 16MM TRAVANTE 1.936,32
TOTAL 1.936,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.936,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.