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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/05/24 A 29/05/24 122,80 122,80
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE 01/05/24 A 29/05/24 614,00 614,00
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU 01/05/24 A 29/05/24 122,80 122,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/05/24 A 29/05/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE 01/05/24 A 29/05/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU 01/05/24 A 29/05/24 859,60
20/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº u/29877; 859,60
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2024 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 859,60
TOTAL 859,60 859,60 859,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.