Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE LEVAR DONATIVOS A PORTO ALEGRE 22/05/24 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
REFERENTE LEVAR DONATIVOS A PORTO ALEGRE 22/05/24 |
100,00 |
|
|
24/05/2024 |
REFERENTE LEVAR DONATIVOS A PORTO ALEGRE 22/05/24
|
|
100,00 |
|
28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2024
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.