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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2652 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT LUBRIFICACAO I- MTECH IYU-3078 L200 69,78 69,78
1.00 LIMPADOR, SISTEMA COMB. DIESEL IYU-3078 L200 175,88 175,88
1.00 FILTRO, COMBUSTIVEL MTOR -4N IYU-3078 L200 105,72 105,72
1.00 FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTOR IYU-3078 L200 93,89 93,89
1.00 JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO IYU-3078 L200 18,40 18,40
1.00 FILTRO CJ, CABINE, CARVAO IYU-3078 L200 177,93 177,93
1.00 ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR IYU-3078 L200 269,70 269,70
7.60 RIMULA R5 V 10W-30 209L IYU-3078 L200 48,51 368,68
1.00 FLUIDO, LIMPEZA CAIXA VENTILACAO IYU-3078 L200 49,07 49,07
1.00 LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C IYU-3078 L200 116,16 116,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 KIT LUBRIFICACAO I- MTECH IYU-3078 L200 LIMPADOR, SISTEMA COMB. DIESEL IYU-3078 L200 FILTRO, COMBUSTIVEL MTOR -4N IYU-3078 L200 FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTOR IYU-3078 L200 JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO IYU-3078 L200 FILTRO CJ, CABINE, CARVAO IYU-3078 L200 ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR IYU-3078 L200 RIMULA R5 V 10W-30 209L IYU-3078 L200 FLUIDO, LIMPEZA CAIXA VENTILACAO IYU-3078 L200 LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C IYU-3078 L200 1.445,21
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 0/31254; 1.445,21
11/07/2024 Pagamento de Empenho 2652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.445,21
TOTAL 1.445,21 1.445,21 1.445,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.