Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | KIT LUBRIFICACAO I- MTECH IYU-3078 L200 | 69,78 | 69,78 |
1.00 | LIMPADOR, SISTEMA COMB. DIESEL IYU-3078 L200 | 175,88 | 175,88 |
1.00 | FILTRO, COMBUSTIVEL MTOR -4N IYU-3078 L200 | 105,72 | 105,72 |
1.00 | FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTOR IYU-3078 L200 | 93,89 | 93,89 |
1.00 | JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO IYU-3078 L200 | 18,40 | 18,40 |
1.00 | FILTRO CJ, CABINE, CARVAO IYU-3078 L200 | 177,93 | 177,93 |
1.00 | ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR IYU-3078 L200 | 269,70 | 269,70 |
7.60 | RIMULA R5 V 10W-30 209L IYU-3078 L200 | 48,51 | 368,68 |
1.00 | FLUIDO, LIMPEZA CAIXA VENTILACAO IYU-3078 L200 | 49,07 | 49,07 |
1.00 | LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C IYU-3078 L200 | 116,16 | 116,16 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/05/2024 | KIT LUBRIFICACAO I- MTECH IYU-3078 L200 LIMPADOR, SISTEMA COMB. DIESEL IYU-3078 L200 FILTRO, COMBUSTIVEL MTOR -4N IYU-3078 L200 FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTOR IYU-3078 L200 JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO IYU-3078 L200 FILTRO CJ, CABINE, CARVAO IYU-3078 L200 ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR IYU-3078 L200 RIMULA R5 V 10W-30 209L IYU-3078 L200 FLUIDO, LIMPEZA CAIXA VENTILACAO IYU-3078 L200 LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C IYU-3078 L200 | 1.445,21 | ||
28/06/2024 | Conforme DANFE Nº 0/31254; | 1.445,21 | ||
11/07/2024 | Pagamento de Empenho 2652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.445,21 | ||
TOTAL | 1.445,21 | 1.445,21 | 1.445,21 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |