Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVICO NO MOTOR GERAL IYU-3078 L200 MDO |
270,00 |
270,00 |
1.00 |
SERVICO DE ALINHAMENTO IYU-3078 L200 MDO |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
SERVICO NO MOTOR GERAL IYU-3078 L200 MDO SERVICO DE ALINHAMENTO IYU-3078 L200 MDO |
490,00 |
|
|
28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2024503; |
|
490,00 |
|
11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2653/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.