Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ORSO & BENEDETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reajustamento de preços com base na SINAPI |
26.367,99 |
26.367,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Reajustamento de preços com base na SINAPI |
26.367,99 |
|
|
| 24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202413; |
|
26.367,99 |
|
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2024
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
|
|
25.682,42 |
| 29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2676/2024 |
|
|
105,47 |
| 29/05/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2676/2024 |
|
|
580,10 |
| TOTAL |
26.367,99 |
26.367,99 |
26.367,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2024 |
105,47 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
29/05/2024 |
580,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
685,57 |
|
|