Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAPETE - TAPETE |
726,67 |
726,67 |
2.00 |
ALMOFADA - ALMOFADA |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
TAPETE - TAPETE ALMOFADA - ALMOFADA |
866,67 |
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24/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/32; |
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866,67 |
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28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2024
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- - 3863 |
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866,67 |
29/05/2024 |
TED DEVOLVIDA |
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-866,67 |
26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2024
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- - 3863 |
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866,67 |
26/08/2024 |
TED DEVOLVIDA |
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-866,67 |
28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2024
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- - 3863 |
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866,67 |
TOTAL |
866,67 |
866,67 |
866,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.