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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2878 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FIO SOLIDO OU FLEX 2,5MM PRETO/BRANCO 3,00 3,00
1.00 TUBO ESPIRAL 1/2 15,00 15,00
1.00 LIZ ESPELHO 4X2 03 MODULO 10,00 10,00
1.00 MODULO CEGO TRAMONTINA 1,50 1,50
2.00 MODULO TOMADA TRAMONTINA 9,00 18,00
5.00 CHUMBADOR PARABOLT C 3/8X5 5,00 25,00
1.00 PLUG MACHO 10A 6,50 6,50
30.00 LAMPADA LED LUMANTTI 30W 3,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 FIO SOLIDO OU FLEX 2,5MM PRETO/BRANCO TUBO ESPIRAL 1/2 LIZ ESPELHO 4X2 03 MODULO MODULO CEGO TRAMONTINA MODULO TOMADA TRAMONTINA CHUMBADOR PARABOLT C 3/8X5 PLUG MACHO 10A LAMPADA LED LUMANTTI 30W 169,00
TOTAL 169,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 169,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.