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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACRILICO FOSCO BRANCO 3,6L CIACOLOR 75,00 150,00
2.00 TINTA BRISA LILAS 3,6L ACRILICO FOSCO 159,00 318,00
2.00 TEXTURA RUSTICA BALDE 25KG CLORGRAFF 129,90 259,80
1.00 MULTIMASSA TAPA TUDO 500G 29,90 29,90
2.00 LIXA PARA MASSA 2,99 5,98
1.00 FITA CREPE 48X50MM - FITA CREPE 48X50MM 22,00 22,00
1.00 FITA CREPE 18X50MM 8,90 8,90
2.00 PLACA CEGA - PLACA CEGA 9,00 18,00
1.00 LUMINARIA SOBREPOR 24W 60,00 60,00
1.00 INTERRUPTOR DUPLO - INTERRUPTOR DUPLO 16,00 16,00
2.00 CANALETA 2MS 12,90 25,80
15.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM 3,20 48,00
2.00 ROLO 23CM PINTA MAIS CONDOR 29,00 58,00
1.00 HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO 150,00 150,00
1.00 BRANCO FOSCO 3,6L CORAL 99,00 99,00
4.00 TOMADA 20A 16,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 ACRILICO FOSCO BRANCO 3,6L CIACOLOR TINTA BRISA LILAS 3,6L ACRILICO FOSCO TEXTURA RUSTICA BALDE 25KG CLORGRAFF MULTIMASSA TAPA TUDO 500G LIXA PARA MASSA FITA CREPE 48X50MM - FITA CREPE 48X50MM FITA CREPE 18X50MM PLACA CEGA - PLACA CEGA LUMINARIA SOBREPOR 24W INTERRUPTOR DUPLO - INTERRUPTOR DUPLO CANALETA 2MS FIO FLEXIVEL 2,5MM ROLO 23CM PINTA MAIS CONDOR HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO BRANCO FOSCO 3,6L CORAL TOMADA 20A 1.333,38
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/55037319; 1.333,38
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2024 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 1.333,38
28/06/2024 TED DEVOLVIDO -1.333,38
19/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2024 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 1.333,38
TOTAL 1.333,38 1.333,38 1.333,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.