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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2944 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.26 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE 6,36 154,29
19.13 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE 6,27 119,96
17.29 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE 6,27 108,40
39.58 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE 6,47 256,08
58.80 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE 6,48 381,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE 1.019,75
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/257965; 1/258287; 1/258296; 1/258568; 1/259795; 1.019,75
05/06/2024 Pagamento de Empenho 2944/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.019,75
TOTAL 1.019,75 1.019,75 1.019,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.