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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2994 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAFÉ IGUACU SOLUVEL 200G LATA 25,00 25,00
2.00 PIPOCA YOKI 400G 5,49 10,98
1.00 ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG 10,99 10,99
6.00 CH CAPIM CIDREIRA FRITZ & FRIDA 10G 5,80 34,80
3.24 GROSTOLI 35,90 116,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 CAFÉ IGUACU SOLUVEL 200G LATA PIPOCA YOKI 400G ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG CH CAPIM CIDREIRA FRITZ & FRIDA 10G GROSTOLI 198,23
06/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/29; 198,23
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2024 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 198,23
TOTAL 198,23 198,23 198,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.