Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2994 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAFÉ IGUACU SOLUVEL 200G LATA |
25,00 |
25,00 |
2.00 |
PIPOCA YOKI 400G |
5,49 |
10,98 |
1.00 |
ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG |
10,99 |
10,99 |
6.00 |
CH CAPIM CIDREIRA FRITZ & FRIDA 10G |
5,80 |
34,80 |
3.24 |
GROSTOLI |
35,90 |
116,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
CAFÉ IGUACU SOLUVEL 200G LATA PIPOCA YOKI 400G ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG CH CAPIM CIDREIRA FRITZ & FRIDA 10G GROSTOLI |
198,23 |
|
|
06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/29; |
|
198,23 |
|
21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
198,23 |
TOTAL |
198,23 |
198,23 |
198,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.